OBJETIVO: Qualificar e Capacitar os participantes sobre a correta forma de escrituração fiscal á luz do universo fiscal-contábil contemporâneo, respeitando a legislação otimização tempo e evitando possíveis problemas junto ao fisco, no cenário atual.
O curso será realizado com vários modelos e exemplos práticos.
PÚBLICO-ALVO: É indicado para administradores, advogados, assistentes e auxiliares contábeis, administrativos, estudantes universitários das cadeiras de administração, ciências contábeis e direito e demais pessoas interessadas no tema.
Tópico I (IRPJ e CSLL no Lucro Presumido):
- Apresentação do Imposto Diretos;
- Definição de escolha do Lucro Presumido;
- Opção e Obrigatoriedade;
- Faturamento/Base de Cálculo (Deduções) e Alíquotas;
- Darf´s e Códigos;
- Exclusão ICMS da Base de cálculo;
- Percentuais de Presunção (Atividades de Serviços e Comércio);
- Regime de Caixa e Competência;
- Antecipações/Parcelamentos dos Impostos;
- Adicional de IRPJ;
- Compensação de Retenções Federais (IRRF e CSRF);
- Distribuição de Lucros (Livro Contábil x Presunção de Atividade);
- Exercícios e Modelos práticos;
Tópico II (PIS e COFINS no Lucro Presumido):
- Introdução do PIS e COFINS;
- Incidência Cumulativa;
- Regime de Competência ou Caixa;
- Deduções Permitidas;
- Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS;
- Pagamento do Imposto;
- Modalidades do PIS e COFINS (Monofásico, Alíquota Zero, Suspensão, Não incidência, Isenção, Substituição Tributária);
- Exercícios Práticos;
- CFOP e CST;
- IN nº 2.121/2.022;
- Compensação das Retenções (PIS, COFINS e CSLL);
- EFD Contribuições (Escrituração, Apuração das Contribuições Sociais);
- MIT e DCTFweb;
- Impactos da Reforma Tributária;
- CBS e IBS;