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Curso Presencial

DOBRADINHA FISCAL – A NOVA TRIBUTAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS NFS-e, PNCT, IBS e CBS – Regras, Riscos e Aplicação Prática / ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA 2027 – Principais Mudanças, Obrigações e Impactos nas Empresas

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Objetivo do Curso

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A NOVA TRIBUTAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS NFS-e, PNCT, IBS e CBS – Regras, Riscos e Aplicação Prática Em 4 horas de treinamento, você entenderá os principais impactos da Reforma Tributária na tributação dos condomínios, com foco nas regras que já exigem atenção e nos procedimentos que deverão fazer parte da rotina. O treinamento abordará, de forma objetiva e prática: • Enquadramento tributário dos condomínios; • Regra dos 80% e seus impactos; • Opção pelo Regime Regular; • Obrigatoriedade da NFS-e; • PNCT – principais regras e procedimentos; • IBS e CBS e seus reflexos para os condomínios; • Responsabilidades e riscos envolvidos; • Exemplos práticos, facilitando a compreensão e a aplicação das novas regras no dia a dia. Um treinamento presencial pensado para transformar as novas regras em conhecimento prático, ajudando síndicos, administradores, contadores e profissionais da área a compreenderem o que muda, quais são os riscos e como se preparar. A Reforma Tributária do Consumo introduziu novas regras que alcançam diretamente os condomínios edilícios, especialmente quanto ao enquadramento perante o IBS e a CBS, à possibilidade de opção pelo regime regular, ao tratamento das taxas condominiais e demais receitas e à emissão de documentos fiscais eletrônicos. Além da análise da incidência tributária, os condomínios, as administradoras e os profissionais da contabilidade precisarão revisar cadastros, controles de receitas, contratos, sistemas e fluxos de emissão da NFS-e. A correta identificação da natureza de cada ingresso será essencial para reduzir riscos, evitar inconsistências e avaliar os efeitos da regra dos 80% e da eventual opção pelo regime regular. Este treinamento apresenta, de forma prática e objetiva, as principais mudanças aplicáveis aos condomínios, com análise da legislação, exemplos de receitas condominiais, estudos de caso e orientações para preparação durante o período de transição. Conteúdo Programático ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA 2027 – Principais Mudanças, Obrigações e Impactos nas Empresas O cenário tributário brasileiro atravessa um período de intensa transformação. Alterações nas normas federais, estaduais e do Simples Nacional convivem com a implantação gradual da Reforma Tributária do Consumo, exigindo atualização constante dos profissionais responsáveis pelas rotinas fiscais, contábeis e tributárias. A partir de 2027, as empresas enfrentarão mudanças relevantes na tributação sobre o consumo, na apuração dos tributos, no aproveitamento de créditos, na emissão de documentos fiscais e no cumprimento de obrigações. Ao mesmo tempo, permanecem aplicáveis regras dos tributos atuais, o que torna indispensável compreender a convivência entre os dois sistemas durante a transição. Este treinamento reúne, de forma prática e objetiva, as principais atualizações da legislação tributária com impacto nas empresas e nos escritórios contábeis. O conteúdo destaca os pontos que exigem atenção imediata, os riscos de descumprimento e as providências necessárias para iniciar 2027 com processos, cadastros e equipes preparados. Conteúdo Programático
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Público-Alvo do Curso

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• Contadores • Analistas e Coordenadores Fiscais • Assistentes Fiscais • Consultores Tributários • Escritórios de Contabilidade • Profissionais de Compliance Fiscal • Gestores Administrativos e Financeiros • Empresários e responsáveis pela área tributária • Profissionais envolvidos na adequação de processos e sistemas
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Cidades e Datas

SINDICONT Canoinhas dia 16/12 das 08h às 17h30

(47) 99699-2685

Conteúdo Programático

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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Panorama da Reforma Tributária Aplicada aos Condomínios

Estrutura do novo sistema de tributação do consumo
IBS e CBS: conceitos essenciais para o setor condominial
Condomínio edilício como entidade sem personalidade jurídica
Condomínio na condição de não contribuinte
Hipóteses de sujeição ao IBS e à CBS
Diferenças entre obrigação de emitir documento fiscal e obrigação de recolher tributo
Regime Regular, Regra dos 80% e Tratamento das Receitas

Opção do condomínio pelo regime regular do IBS e da CBS
Prazo mínimo de permanência e efeitos da opção
Tributação das taxas e demais valores cobrados de condôminos e de terceiros
Regra dos 80% e seus efeitos quando não houver opção pelo regime regular
Segregação entre receitas condominiais e receitas decorrentes de operações com bens e serviços
Créditos proporcionais nas operações tributadas
Cuidados na análise de fundo de reserva, rateios extraordinários, multas, juros e reembolsos
Receitas e Operações que Exigem Atenção

Locação de espaços, áreas comuns, fachadas e antenas
Estacionamento e cessão de vagas
Salão de festas, espaços de lazer e serviços oferecidos pelo condomínio
Publicidade, eventos, máquinas, equipamentos e receitas de terceiros
Venda de bens e materiais pelo condomínio
Classificação, documentação e controle das receitas para fins fiscais
Estudos de caso com diferentes composições de receitas
NFS-e e Documentos Fiscais dos Condomínios

Obrigatoriedade da NFS-e para taxas, demais valores condominiais e outras receitas
Cronograma de implementação e início da obrigatoriedade em 1º de dezembro de 2026
NFS-e de padrão nacional e informações relativas ao IBS e à CBS
Identificação do emitente, do tomador e da natureza da operação
Periodicidade, organização dos dados e integração com sistemas
Cancelamentos, correções e tratamento de inconsistências
Pontos operacionais sujeitos à documentação técnica e regulamentação complementar
PNCT, Responsabilidades e Gestão de Riscos

Programa Nacional de Conformidade Tributária – PNCT
Adaptação assistida e autorregularização em 2026
Comunicações, intimações e correção de inconsistências
Indicação do profissional da contabilidade responsável pela conformidade fiscal
Limites da representação e necessidade de autorização
Responsabilidades do condomínio, do síndico, da administradora e do contador
Riscos de cadastros incorretos, ausência de segregação de receitas e falhas na emissão
Aplicação Prática e Preparação

Condomínio mantido predominantemente por taxas condominiais
Condomínio com locação de antena e outras receitas de terceiros
Condomínio com receitas condominiais inferiores a 80% da receita total
Comparação entre permanência fora do regime regular e opção pelo regime regular
Mapeamento das receitas e dos documentos necessários
Checklist de preparação dos cadastros, contratos, controles e sistemas
O QUE O PARTICIPANTE GANHA

Compreensão das novas regras de IBS e CBS aplicáveis aos condomínios.
Segurança para diferenciar emissão de NFS-e, incidência tributária e opção pelo regime regular.
Capacidade de aplicar corretamente a regra dos 80%.
Visão prática sobre o tratamento das principais receitas condominiais.
Preparação para orientar síndicos, administradoras e condomínios durante a transição.
Identificação dos principais riscos fiscais e operacionais.
Checklist para adequação de cadastros, controles, contratos e sistemas.

 

Cenário Tributário e Principais Mudanças para 2027

Panorama das alterações tributárias com reflexos nas empresas
Normas publicadas, vigência e início da produção de efeitos
Diferença entre obrigação principal e obrigações acessórias
Como acompanhar e interpretar alterações legislativas
Pontos de atenção para os departamentos fiscal e contábil
Riscos decorrentes da aplicação de normas desatualizadas
Atualizações nos Tributos e Regimes Atuais

Principais pontos de atenção nos tributos federais
PIS, Cofins, IRPJ, CSLL e retenções: cuidados nas rotinas
ICMS e ISS durante o período de transição
Simples Nacional: alterações e impactos para os optantes
Obrigações acessórias, declarações e integração das informações
Documentos fiscais, cadastros tributários e parametrizações
Cruzamentos eletrônicos, fiscalização e autorregularização
Reforma Tributária do Consumo com Efeitos em 2027

Implantação da CBS e alterações na tributação sobre o consumo
IBS, CBS e Imposto Seletivo: estrutura e regras essenciais
Incidência, destino, base de cálculo e alíquotas
Não cumulatividade e novas regras para apropriação de créditos
Apuração, recolhimento e visão geral do split payment
Reflexos nos documentos fiscais e na qualidade das informações
Impactos Empresariais e Plano de Adequação

Convivência entre tributos atuais e o novo sistema
Impactos em contratos, preços, margens e fluxo de caixa
Revisão de cadastros de produtos, serviços, clientes e fornecedores
Adequações nos processos internos e nos sistemas ERP
Responsabilidades das equipes fiscal, contábil, financeira e comercial
Checklist prático de providências para preparação das empresas
O QUE A EMPRESA GANHA

Atualização sobre as mudanças tributárias relevantes para 2027.
Visão integrada dos tributos atuais e do novo sistema.
Identificação antecipada dos principais riscos fiscais.
Maior segurança no cumprimento das obrigações tributárias.
Preparação das equipes para a transição da Reforma Tributária.
Direcionamento para revisão de cadastros, processos e sistemas.
Melhor orientação de clientes, gestores e áreas internas.
• Plano prático para iniciar 2027 com maior segurança tributária.

 

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Débora Maiara Rediess

Profissional da área fiscal e contábil com mais de 8 anos de experiência em empresas de médio e grande porte, atuando diretamente com rotinas tributárias, conferência fiscal, validações operacionais e suporte estratégico às áreas administrativas e financeiras.

Possui experiência em liderança de equipes, padronização de processos, treinamentos corporativos e orientação técnica voltada à aplicação prática das rotinas fiscais no dia a dia das empresas.

Atualmente atua com consultoria fiscal e treinamentos técnicos, levando conteúdo atualizado, linguagem acessível e foco totalmente prático aos profissionais da área contábil e empresarial.

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(48) 99921-3042

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